|
Objednávka |
MA/20140029
|
Objednávame si: CD prehrávače SPT330 MP3, SPT231B MP3, SPT228BO MP3
|
231,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ELSATEX - Ing. František Sárik |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
22.12.2014 |
|
Faktúra |
20141353
|
za tech. PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
07.10.2014 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
07.10.2014 |
|
Faktúra |
13/2014
|
za stravné zamestnancom VR za mesiac September 2014
|
236,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
Faktúra |
3510232307
|
za CD rádio Philips AZ 385
|
47,93 |
s DPH |
MA/20140012
|
|
03.10.2014 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.10.2014 |
|
Objednávka |
MA/20140013
|
Objednávame si WiFi adaptér USB 6 ks
|
63,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.10.2014 |
|
Faktúra |
1401357
|
za WiFi adaptér USB
|
63,06 |
s DPH |
MA/20140013
|
|
06.10.2014 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.10.2014 |
|
Objednávka |
MA/20140009
|
Objednávame si poštovný peňažný poukaz podľa priloženéh vzoru 500 ks
|
13,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.09.2014 |
|
Faktúra |
9000782602
|
za tlač pošt. peň. poukazu
|
13,67 |
s DPH |
MA/20140009
|
|
07.10.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
07.10.2014 |
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.10.2014 |
|
Objednávka |
MA/20140014
|
Objednávame si hračky do MŠ
|
207,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.10.2014 |
|
Faktúra |
2/2013
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Január 2013
|
99,60 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
06.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.02.2013 |
|
Faktúra |
1/2013
|
stravné zsmestnancom VR za Január 2013
|
249,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.02.2013 |
|
Faktúra |
FV 2013004
|
za dr. štiepku
|
3 720.00 |
s DPH |
|
25/2012
|
13.02.2013 |
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.02.2013 |
|
Faktúra |
7766718622
|
za telefón
|
75,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.10.2014 |
|
Faktúra |
132702524
|
za update program. vybavenia
|
134,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
IFOsoft verená obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.02.2013 |
|
Faktúra |
91-3-0000775
|
EDUpAGE pro - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
aSc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
25.02.2013 |
|
Faktúra |
2119061912
|
za vodu
|
154,06 |
s DPH |
|
20-003832PO2007
|
26.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.09.2014 |
|
Faktúra |
14/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac September 2014
|
86,40 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
10.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
Objednávka |
MA/20140015
|
Objednávame si: Šk. tabuľa DUBNO Keramic (zelená) 360x120 cm so zdvíh. stojanom 1 ks, Stôl počítačový Kleopatra 1-m. 80x70 cm, farba oranžová 6 ks, Výsuv na klávesnicu 6 ks
|
1 062.77 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.10.2014 |
|
Faktúra |
201350079
|
za renováciu tonera HP1010
|
39,90 |
s DPH |
MA/2013004
|
|
04.03.2013 |
VSP Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |