|
|
Faktúra |
20130136
|
za inventár do ŠJ
|
264,17 |
s DPH |
MA/20130007
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1771484772
|
za telefón
|
65,26 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2015 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
MA/20125009
|
Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx
|
42,60 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
DD21 s.r.o, Xerox Partner |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0752820930
|
za telefón
|
88,13 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20131101
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
08.08.2013 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.08.2013 |
|
|
Objednávka |
SL20130012
|
Objednávame si aktualizáciu programu - aSc Agenda 2014
|
63.- |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-002791
|
aktualizácia programu aSc Agenda 2014
|
63,00 |
s DPH |
SL/20130012
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
MA 2/2015
|
Objednávame si toner: Canon E30, C-EXV14
|
43,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300228
|
za toner: Canon E30, C-EXV14
|
43,40 |
s DPH |
MA 2/2015
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501500539
|
za mobilný telefón
|
50,54 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
152702143
|
za update program. vybavenia ekon. agendy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
IFOsoft verená obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000298
|
za EduPage PRO - malotriedka
|
99.- |
s DPH |
SL 3/2015
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
04/2015
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Február 2015
|
60,30 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
|
|
04.03.2015 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
03/2015
|
za stravné zamestnancom VR za mesiac Február 2015
|
170,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150215
|
za tech. PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
04.03.2015 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2012023
|
Vykonanie procesu verejného obstarávania
|
245,00 |
s DPH |
MZ 02/BGS/2012
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1057.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131219
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
04.09.2013 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.09.2013 |