|
|
Faktúra |
1501300228
|
za toner: Canon E30, C-EXV14
|
43,40 |
s DPH |
MA 2/2015
|
|
12.02.2015 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
za stravné zamestnancom VR za mesiac Október 2014
|
277,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
MA/20130004
|
Objednávame si renováciu tonera HP1010
|
39,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
VSP Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
132002360
|
za konverziu údajov /SW V 13.01
|
10,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
IFOsoft verená obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130195
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
04.03.2013 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9747965722
|
za telefón
|
92,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Komunal Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Október 2014
|
96,60 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
05.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141595
|
za tech. PO, BOZP + kontrola hasiacich prístrojov
|
88,24 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
05.11.2014 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91-3-0000775
|
EDUpAGE pro - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
aSc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013
|
74,40 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
08.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
za stravné zamestnancom VR za Február 2013
|
183,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
za učebné pomôcky - HN
|
996,00 |
s DPH |
MA/20130003
|
|
08.03.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130003
|
Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze
|
996,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7409708967
|
za mobilný telefón
|
50,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
MA/20140018
|
Objednávame si učebné pomôcky podľa vlastného výberu - Hmotná nudza
|
730,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140633
|
za učebné pomôcky - Hmotná nudza
|
730,40 |
s DPH |
MA/20140018
|
|
21.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201350079
|
za renováciu tonera HP1010
|
39,90 |
s DPH |
MA/2013004
|
|
04.03.2013 |
VSP Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
132702524
|
za update program. vybavenia
|
134,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
IFOsoft verená obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.02.2013 |