|
|
Objednávka |
MA/20125021
|
Objednávame si u Vás servisné práce
|
99,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
za stravné zamestnancom VR za mesiac Január 2015
|
144,56 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70770909
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500484611
|
za mobilný telefón
|
44,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 2012044
|
za štiepku
|
3 720.00 |
s DPH |
MZ 02/BGS/2012
|
|
21.11.2012 |
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012023
|
Vykonanie procesu verejného obstarávania
|
245,00 |
s DPH |
MZ 02/BGS/2012
|
|
21.11.2012 |
Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121115
|
za toner HP LJ 1010/10xx
|
42,60 |
s DPH |
MA/20125009
|
|
16.11.2012 |
DD21 s.r.o, Xerox Partner |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
MA/20125009
|
Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx
|
42,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
DD21 s.r.o, Xerox Partner |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0752820930
|
za telefón
|
88,13 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20131101
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
08.08.2013 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
15993498
|
za predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23.- |
s DPH |
MA 1/2015
|
|
02.02.2015 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4770510273
|
za telefón
|
77,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1057.- |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
MA 1/2015
|
Objednávame si časopis ŠKOLA 2015
|
23.- |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Január 2015
|
66,60 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
09.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8751822869
|
za telefón
|
89,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20150077
|
za tech. PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
06.02.2015 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
SL20130012
|
Objednávame si aktualizáciu programu - aSc Agenda 2014
|
63.- |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-002791
|
aktualizácia programu aSc Agenda 2014
|
63,00 |
s DPH |
SL/20130012
|
|
28.08.2013 |
aSc Agenda |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
28.08.2013 |