|  | Faktúra | 8758654164 | za telefón | 90,64 | s DPH |  |  | 10.02.2014 | Slovak Telekom a. s. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 10.02.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 20130701 | za tech. PO, BOZP | 44,48 | s DPH |  | MZ 04/086/2004 | 05.06.2013 | DXa s.r.o. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 05.06.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 20150610 | za tech. PO, BOZP | 45,10 | s DPH |  | MZ 04/086/2004 | 05.05.2015 | DXa s.r.o. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 05.05.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 491820006 | za čistiace prostriedky | 133,88 | s DPH |  |  | 27.05.2013 | COOP Jednota, SD | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 27.05.2013 | 
					
						|  | Objednávka | MA/20130011 | Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | 133,88 | s DPH |  |  | 20.05.2013 | COOP Jednota, SD | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 20.05.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 7503429919 | za mobilný telefón | 45,19 | s DPH |  |  | 23.04.2015 | Slovak Telekom a. s. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 23.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 9/2013 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Máj 2013 | 94,50 | s DPH |  | KZ 1/2012 | 05.06.2013 | ŠJ pri ZŠ  s MŠ Ubľa | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 05.06.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 10/2013 | stravné zsmestnancom VR za Máj 2013 | 216,32 | s DPH |  | KZ 1/2012 | 05.06.2013 | ŠJ pri ZŠ  s MŠ Ubľa | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 05.06.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 905427 | za elektrinu | 1 098.21 | s DPH |  |  | 04.06.2013 | Komunal Energy, s.r.o. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 04.06.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 9750894419 | za telefón | 89,89 | s DPH |  |  | 04.06.2013 | Slovak Telekom a. s. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 04.06.2013 | 
					
						|  | Objednávka | E  1/2015 | Objednávame si drevné piliny na vykurovanie | 915.- | bez DPH |  |  | 16.02.2015 | Miroslav Džupinka | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 16.02.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 2015010 | za prac. obuv, odev do ŠJ | 123,30 | s DPH | MA 5/2015 |  | 16.04.2015 | Plišková Anna | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 16.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 0272015 | za drevné pilíny na vykurovanie | 1098.- | s DPH | E  1/2015 |  | 20.04.2015 | Miroslav Džupinka | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 20.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 20150370 | za tech. PO, BOZP | 45,10 | s DPH |  | MZ 04/086/2004 | 07.04.2015 | DXa s.r.o. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 01.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 905427 | za elektrinu | 1057.- | s DPH |  |  | 01.04.2015 | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 01.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 06/2015 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Marec 2015 | 92,40 | s DPH |  |  | 07.04.2015 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 07.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 05/2015 | za stravné zamestnancom VR za mesiac Marec 2015 | 270,08 | s DPH |  |  | 07.04.2015 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 07.04.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 5590013321 | za služby APV /WINPAM | 71,70 | s DPH |  |  | 25.06.2013 | IVES Košice | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 25.06.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 2119642053 | za vodu | 366,28 | s DPH |  | 20-003832PO2007 | 25.03.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 25.03.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 2117409567 | za vodu | 364,70 | s DPH |  | 20-003832PO2007 | 28.06.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | ZŠ s MŠ  Ubľa 120 | Michal Magur | riaditeľ školy | 28.06.2013 |