|
Objednávka |
MA/20125012
|
Objednávame si interaktívnu tabuľu
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
LegelSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
05.12.2012 |
|
Faktúra |
20150739
|
za tech. PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
04.06.2015 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.06.2015 |
|
Faktúra |
20140176
|
za opravu sporáka SE13
|
117,34 |
s DPH |
MA/20140027
|
|
18.12.2014 |
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
18.12.2014 |
|
Faktúra |
2119308604
|
za vodu
|
363,13 |
s DPH |
|
20-003832PO2007
|
17.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
17.12.2014 |
|
Faktúra |
FV 2012044
|
za štiepku
|
3 720.00 |
s DPH |
MZ 02/BGS/2012
|
|
21.11.2012 |
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
2012023
|
Vykonanie procesu verejného obstarávania
|
245,00 |
s DPH |
MZ 02/BGS/2012
|
|
21.11.2012 |
Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
121115
|
za toner HP LJ 1010/10xx
|
42,60 |
s DPH |
MA/20125009
|
|
16.11.2012 |
DD21 s.r.o, Xerox Partner |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.11.2012 |
|
Objednávka |
MA/20125009
|
Objednávame si toner HP LJ 1010/10xx
|
42,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
DD21 s.r.o, Xerox Partner |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.11.2012 |
|
Faktúra |
400280050
|
za predplatné predšk. výchova MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.12.2014 |
|
Faktúra |
491820013
|
za čistiace potreby
|
366,60 |
s DPH |
MA/20140026
|
|
15.12.2014 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.12.2014 |
|
Objednávka |
MA/20140026
|
Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
366,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.12.2014 |
|
Objednávka |
SL/20140027
|
Objednávame si opravu sporáka SE13
|
117,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.12.2014 |
|
Objednávka |
SL/20140025
|
Objednávame si opravu kopir. stroja Canon iR2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
VSP COMPUTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.12.2014 |
|
Faktúra |
201450388
|
za opravu kopir. sto Canon iR 2018
|
60,00 |
s DPH |
SL/20140025
|
|
15.12.2014 |
VSP COMPUTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.12.2014 |
|
Faktúra |
4774340308
|
za telefón
|
60,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.06.2015 |
|
Faktúra |
20141816
|
za tech. PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
12.12.2014 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1057.- |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.06.2015 |
|
Faktúra |
20131337
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
03.10.2013 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2013
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za September 2013
|
99,60 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
07.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
07.10.2013 |
|
Faktúra |
14/2013
|
stravné zsmestnancom VR za September 2013
|
240,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
07.10.2013 |