|
Objednávka |
SL20125010
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.10.2012 |
|
Objednávka |
MA/20130007
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu.
|
264,17 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Gabriel Záhorčák KARLO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
17.04.2013 |
|
Objednávka |
MA/20130008
|
Objednávame si :Tváre, Dopravné autíčka
|
33,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
22.04.2013 |
|
Faktúra |
362013
|
za Tváre, Auta
|
36,10 |
s DPH |
MA/20130008
|
|
02.05.2013 |
MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.05.2013 |
|
Objednávka |
MA/20130010
|
Objednávame si výrobu pečiatok
|
30,03 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
22.04.2013 |
|
Faktúra |
20130210
|
za výrobu pečiatok
|
30,03 |
s DPH |
MA/20130010
|
|
03.05.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
03.05.2013 |
|
Faktúra |
7500484611
|
za mobilný telefón
|
44,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.01.2015 |
|
Faktúra |
70770909
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
19.01.2015 |
|
Faktúra |
20130545
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
MZ 04/086/2004
|
|
07.05.2013 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.05.2013 |
|
Faktúra |
20130136
|
za inventár do ŠJ
|
264,17 |
s DPH |
MA/20130007
|
|
19.04.2013 |
Gabriel Záhorčák KARLO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
19.04.2013 |
|
Faktúra |
7749931419
|
za telefón
|
89,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.05.2013 |
|
Faktúra |
181/2013
|
za CD var. signály
|
10,00 |
s DPH |
MA/20130008
|
|
26.04.2013 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.04.2013 |
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
09.05.2013 |
|
Faktúra |
7/2013
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Apríl 2013
|
97,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.05.2013 |
|
Faktúra |
8/2013
|
za stravné zamestnancom VR za Apríl 2013
|
270,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.05.2013 |
|
Faktúra |
1214007955
|
za elektrinu - nedoplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
13.01.2015 |
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1057.- |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
02.01.2015 |
|
Faktúra |
7769556063
|
za telefón
|
63,78 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.01.2015 |
|
Faktúra |
491820006
|
za čistiace prostriedky
|
133,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.05.2013 |
|
Objednávka |
MA/20130011
|
Objednávame si čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
133,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
20.05.2013 |