|
|
Faktúra |
20130701
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
05.06.2013 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
za stravné zamestnancom VR za Február 2013
|
183,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130195
|
za tech. PO, BOZP
|
44,48 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
04.03.2013 |
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9747965722
|
za telefón
|
92,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Komunal Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1401301316
|
za toner Canon 725
|
14,89 |
s DPH |
MA/20140021
|
|
25.11.2014 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
MA/20140021
|
Objednávame si toner Canon 725
|
14,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
BlueBird s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
15401081
|
za Šk. tabuľu DUBNO Keramic 360x120 cm so zdvíh. stojanom /1 ks, Stôl počítačový Kleopatra 1-m. 80x70 cm /6 ks, Výsuv na klávesnicu /6 ks
|
1 062.77 |
s DPH |
MA/20140015
|
|
24.11.2014 |
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za Február 2013
|
74,40 |
s DPH |
|
KZ 1/2012
|
08.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
za učebné pomôcky - HN
|
996,00 |
s DPH |
MA/20130003
|
|
08.03.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130004
|
Objednávame si renováciu tonera HP1010
|
39,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
VSP Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130003
|
Objednávame si učebné pomôcky pre žiakov Hmotnej núdze
|
996,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
508140671
|
za hračky do MŠ
|
14,66 |
s DPH |
MA/20140014
|
|
25.11.2014 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410665025
|
za mobilný telefón
|
44,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
MA/20130005
|
Objednávame si poštový poukaz na účet 600 ks podľa priloženého vzoru.
|
11,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130006
|
Objednávame si časopis Mesiac v škôlke /9 čísel.
|
36,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 2013009
|
za dr. štiepku
|
3 720.00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
P130103
|
predplatné Mesiac v škôlke
|
36,90 |
s DPH |
MA/20130006
|
|
27.03.2013 |
IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
132002360
|
za konverziu údajov /SW V 13.01
|
10,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
IFOsoft verená obchodná spoločnosť |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201350079
|
za renováciu tonera HP1010
|
39,90 |
s DPH |
MA/2013004
|
|
04.03.2013 |
VSP Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.03.2013 |