Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21/2012 za štiepku 4 651.20 s DPH 1/2012 20.02.2012 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 20.02.2012
Objednávka 2/2012 štiepka z tvrdých drevín 4 651.20 s DPH 01.03.2012 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 01.03.2012
Faktúra 23/2012 programové vybavenie EduPage PRO 99,00 s DPH email 06.03.2012 aSc Agenda ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 06.03.2012
Faktúra 25/2012 programové vybavenie ekonomickej agendy r. 2012 134,88 s DPH 06.03.2012 IFOsoft verená obchodná spoločnosť ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 27.03.2012
Faktúra 24/2012 za štiepku z tvrdých drevín 4 651.20 s DPH 2/2012 06.03.2012 Marián Haburaj - Drevovýroba ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.03.2012
Faktúra 26/2012 PO, BOZP 42,95 s DPH MZ MZ 04/086/2004 07.03.2012 DXa s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 07.03.2012
Objednávka 4/2012 zhotovenie skrinky pod umyvadlo do knižnice, a pult do zborovne 193,00 s DPH 08.03.2012 Viktor Charitun - TREND ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2012
Objednávka 3/2012 náplň 33 kg PB do ŠJ 72,56 s DPH 08.03.2012 FLAGA spol. s r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 08.03.2012
Zmluva darovacia zmluva s DPH 09.03.2012 ÚIPŠ 27.03.2012
Objednávka 5/2012 objednávka uč. pomôcok pre žiakov v HN 1 112.20 s DPH 09.03.2012 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 09.03.2012
Zmluva B-2011/2242-037873601 darovacia zmluva 324,30 s DPH 09.03.2012 ÚIPŠ 26.03.2012
Zmluva príloha k zmluve s DPH 09.03.2012 27.03.2012
Faktúra 27/2012 PB 33 kg náplň do ŠJ 72,56 s DPH 3/2012 15.03.2012 Flaga spol s r.o. 15.03.2012
Objednávka 6/2012 objednávka tonera do kop. stroja Canon+ HP 1005 96,90 s DPH 16.03.2012 VSP COMPUTER, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 16.03.2012
Zmluva 04777/2011 darovacia zmluva - ŠPÚ - didaktická technika 1 959,85 s DPH 26.03.2012 ŠPÚ Bratislava 26.03.2012
Zmluva 0477/2011 darovacia zmluva - 2.strana s DPH 26.03.2012 ŠPÚ Bratislava 26.03.2012
Faktúra 28/2012 zhotovenie skriniek pod umyvadlo 193,00 s DPH 4/2012 26.03.2012 Viktor Charitun-TREND 27.03.2012
Faktúra 20120178 učebné pomôcky pre žiakov v HN 1 112.20 s DPH 5/2012 28.03.2012 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.03.2012
Faktúra 29/2012 za tonery 96,90 s DPH 6/2012 28.03.2012 VSP COMPUTER, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 28.03.2012
Faktúra 2115811658 voda, stočné 428,80 s DPH 30.03.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Michal Magur riaditeľ školy 30.03.2012
zobrazené záznamy: 181-200/7342