|
|
Faktúra |
3100014558
|
za potraviny
|
32,47 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411310500
|
za potraviny
|
13,01 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130053
|
za školenie a obsluhu vyhradených plynových a tlakovch zariadení a revíziu PB
|
139,32 |
s DPH |
SL/20130019
|
|
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
BAUTEKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
za vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Nákup drevnej štiepky z tvrdých drevín".
|
180,00 |
s DPH |
SL/20130015
|
|
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
Ing. Štefan Janko - GBS KONZULT |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3294028954
|
za potraviny
|
57,46 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
24387570
|
za potraviny
|
49,30 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013091
|
za Tangram 10 ks
|
30,00 |
s DPH |
MS/201302
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
Doc. RNDr. Viera Uherčíková |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3100014186
|
za potraviny
|
117,11 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
292013
|
za potraviny
|
232,04 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130186
|
za opravu el. sporákov
|
191,92 |
s DPH |
SL/20130017
|
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130020
|
Objednávame si : Tanier kosačky, Miska s pružinou, Skrutka 3 ks, Miska s pružinou
|
55,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
Jozef Čopík - CHLADPOL |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
SL/20130019
|
Objednávame si školenie a obsluhu plynových a tlakových zariadení a revíziu PB
|
139,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
BAUTEKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130546
|
za školské potreby - HN
|
863,20 |
s DPH |
MA/20130016
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
85028315
|
za potraviny
|
147,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
SL/20130017
|
Objednávame si opravu el. sporákov.
|
191,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
ELEKTROSERVIS VALTIM, Ján Valiska |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
SL/20130018
|
Objednávame si u Vás náplň 33 kg propan
|
75,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
Flaga s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3100013795
|
za potraviny
|
86,60 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1411310469
|
za potraviny
|
301,48 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3294027087
|
za potraviny
|
64,86 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130016
|
Objednávame si školské potreby pre žiakov Hmotnej nudze
|
863,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.10.2013 |