|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13001945
|
za potraviny
|
38,78 |
s DPH |
|
2/2002
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
ALFA BIO Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3100001773
|
za potraviny
|
154,78 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
MA/20130001
|
Objednávame si náplň 33 kg propan
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
Šteňko Pavel |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
140858
|
za potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
491820001
|
za potraviny
|
224,33 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
za potraviny
|
804,63 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24377432
|
za potraviny
|
74,50 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25135759
|
za potraviny
|
144,02 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3100001406
|
za potraviny
|
94,12 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24377143
|
za potraviny
|
53,29 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3294002044
|
za potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
140737
|
za potraviny
|
14,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13993498
|
za predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3100001003
|
za potraviny
|
86,24 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17049871
|
za potraviny
|
35,35 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za elektrinu
|
1 098.21 |
s DPH |
|
905427
|
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132200977
|
za vysvedčenie
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 2012002
|
za dr. štiepku
|
5 580.00 |
s DPH |
|
25/2012
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
Marián Haburaj - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70770909
|
ročná odmena za posk. služieb Virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/559
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
Komenský, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
16.01.2013 |