|
|
Faktúra |
2100012381
|
za potraviny
|
101,40 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
17047371
|
za potraviny
|
42,55 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12013404295
|
za potraviny
|
83,27 |
s DPH |
|
KE 043/10
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
601207574
|
za potraviny
|
8,81 |
s DPH |
|
1/2002
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
Mliekáreň Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6743038041
|
za tel. služby
|
89,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121255
|
za tech. PO, BOZP
|
42,95 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2294622519
|
za potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
PO1 1411210368
|
za potraviny
|
271,73 |
s DPH |
|
141/2010/0901/1
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
AG FOODS, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24372467
|
za potraviny
|
62,66 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
25134260
|
za potraviny
|
109,97 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4918217
|
za čistiace potreby
|
99,20 |
s DPH |
MA/20125004
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
COOP Jednota Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
905427
|
za el. energiu
|
1 125.39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
Komunal Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120537
|
za šk.potreby HN
|
962,80 |
s DPH |
MA/20125005
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2100011976
|
za potraviny
|
140,08 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
MA/20125006
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu
|
18,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
Ing. Štefan Zgabur |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4918218
|
za potraviny
|
366,65 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
COOP Jednota Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139665
|
za potraviny
|
31,50 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2116443463
|
za vodu
|
231,70 |
s DPH |
|
20-003832PO2007
|
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
MA/20125004
|
Objednávame si čistiace potreby
|
99,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
MA/20125005
|
Objednávame si školské potreby - HN
|
962,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Michal Magur |
riaditeľ školy |
26.09.2012 |