Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7294712616 za elektrinu ZŠ 6/2025 175,45 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.07.2025
Faktúra 7294712617 za elektrinu ŠJ 6/2025 507,55 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.07.2025
Faktúra 7294712618 za elektrinu MŠ 6/2025 129,35 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.07.2025
Faktúra 7294712619 za elektrinu MŠ 6/2025 20,55 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 07.07.2025
Faktúra 8025006818 za potraviny 16,17 s DPH 1/2019 04.07.2025 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 04.07.2025
Faktúra 8371949407 za telefón 6/2025 105,10 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 04.07.2025
Faktúra 250687 za tlač. kópie 202,57 s DPH 03.07.2025 DD21 s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 03.07.2025
Faktúra FV250438 za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 6. mesiac 2025 22,00 s DPH 02.07.2025 GDPR Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.07.2025
Faktúra 2025095 za zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2025 12,30 s DPH 02.07.2025 CGM, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 02.07.2025
Faktúra 2025082 za vystúpenie sokoliarskej skupiny pre predškolákov MŠ 130,00 s DPH SL 24/2025 30.06.2025 Slavomír Kukurugya - Horus ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 21/2025 Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za mesiac Jún 2025 276,00 s DPH 30.06.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 22/2025 55 % stravné zamestnancom ZŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025 715,50 s DPH 30.06.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 23/2025 55 % stravné zamestnancom MŠ podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025 310,50 s DPH 30.06.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 24/2025 55 % stravné zamestnancom ŠJ a ŠKD podľa článku 23, odstavec 3 KZ za mesiac Jún 2025 216,00 s DPH 30.06.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 491822511 za potraviny 436,17 s DPH 1/2004 30.06.2025 COOP Jednota, SD ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 02.07.2025
Faktúra 2501398222 za vodu 286,87 s DPH 27.06.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 20250020 za tematické mapy 420,00 s DPH MA 15/2025 27.06.2025 Smart4kidsSK, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 Mgr. Mária Karatníková riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 2025015 za potraviny 456,41 s DPH 2/2010 27.06.2025 Emília Turbáková - ESPRESSO ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 02.07.2025
Faktúra 09000121 za potraviny 53,57 s DPH 1/2011 27.06.2025 GVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 02.07.2025
Faktúra 72520788 za potraviny 26,46 s DPH 2954 27.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ 02.07.2025
zobrazené záznamy: 721-740/7342