|
|
Objednávka |
MA 42/2017
|
Objednávame si školské zvonenie podľa vlastného výberu.
|
1 128,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 41/2017
|
Objednávame si prac. obuv, odev do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
158,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
za opravu priestorov dielne a vstupnej chodby k dielni.
|
3.326.- |
s DPH |
SL 46/2017
|
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201741
|
za pracovnú obuv, odev do ŠJ
|
158,50 |
s DPH |
MA 41/2017
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 43/2017
|
Objednávame si svietidlá, žiarovky, ističe, krabice, lišty podľa vlastného výberu.
|
155,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Janák, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701618
|
za svietidlá, žiarovky, ističe, krabice, lišty
|
155,75 |
s DPH |
MA 43/2017
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
Janák, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273399
|
za zbytkové siete 2 kg
|
37,04 |
s DPH |
MA 40/2017
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31006005164
|
za mobilný telefón
|
42,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810092
|
za didaktické pomôcky pre ŠKD
|
252,50 |
s DPH |
MA 37/2017
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810093
|
za didaktické pomôcky pre ZŠ
|
38,80 |
s DPH |
MA 38/2017
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711192101
|
za elektrinu ŠJ
|
648,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711192102
|
za elektrinu ZŠ
|
175,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20172018
|
za tech. PO, BOZP za December 2017
|
45,10 |
s DPH |
|
MZ 04/086/2004
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
DXa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 40/2014
|
Objednávame si zbytkové siete 2 kg.
|
37,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2170571
|
za batérie IRIS
|
232,73 |
s DPH |
MA 45/2017
|
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
MARTIN KUZMA, VODA - KOVO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
491827014
|
za potraviny
|
207,37 |
s DPH |
|
1/2004
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV1705164
|
za tabuľové náradie
|
492,00 |
s DPH |
MA 39/2017
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Mgr. Radek Vaníček |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2811008795
|
za elektrinu ŠJ
|
631,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
155217
|
za potraviny
|
42,60 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
85086714
|
za potraviny
|
89,81 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
16.01.2018 |