|
|
Objednávka |
MA 48/2017
|
Objednávame si čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu.
|
7,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 47/2017
|
Objednávame si čistiace prostriedky pre ZŠ podľa vlastného výberu.
|
50,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
COOP Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
SL 46/2017
|
Objednávame si opravu priestorov dielne a vstupnej chodby k dielni.
|
3.326.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
Michal Darjanin |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
MA 39/2017
|
Objednávame si tabuľové náradie podľa vlastného výberu.
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Mgr. Radek Vaníček |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117209914
|
za potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
5/2015
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
Bifood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
za stravné zamestnancom VR za Október 2017
|
276,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
za potraviny
|
371,47 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
09000084
|
za potraviny
|
36,13 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
700280050
|
za predš. výchovu do MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
za potraviny
|
228,81 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7294071767
|
za potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100015189
|
za potraviny
|
48,97 |
s DPH |
|
3/2004
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75063442
|
za potraviny
|
73,91 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
GVP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171298
|
za potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170272
|
za potraviny
|
40,15 |
s DPH |
|
3/2015
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154985
|
za potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
Ovo centrum Humenné |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZS201705
|
za drevné pilíny na vykurovanie
|
828,00 |
s DPH |
MA 28/2017
|
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
Miroslav Džupinka |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7294070385
|
za potraviny
|
62,64 |
s DPH |
|
723/02
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
Ryba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
za potraviny
|
221,65 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
Emília Turbáková - ESPRESSO |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 - ŠJ |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1614104101
|
za elektrinu MŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ubľa 120 |
Mgr. Mária Karatníková |
riaditeľka školy |
01.12.2017 |